微光新聞網

8382 新聞

Exclusive articles:

TestMu Conference 2026:TestMu AI 旗艦盛會為代理式工程與品質領域寫下新里程碑

逾 75,000 人登記參加,145 位講者分享前所未有的深刻洞察,展望代理式軟件開發與自主品質保障的未來三藩市及印度諾伊達2026年8月28日 /美通社/ — 全球首個由代理式人工智能驅動的品質工程平台 TestMu AI(前稱 LambdaTest)近日圓滿舉辦第五屆 Testµ(「TestMu」)Conference 2026。這場為期三天的網上峰會深入探討代理式工程與品質保障的未來,並為業界邁向自主軟件開發勾劃清晰且可付諸實行的願景。本屆大會雲集全球人才與創見,吸引來自 120 多個國家及地區的軟件測試與開發社群參與,登記人數逾 75,000 人,包括測試人員、開發人員、工程主管、AI/ML 工程師及社群成員。大會反應熱烈,參與人數超過 10,000 人,充分反映相關議題的重要性,以及 TestMu Conference 作為全球頂尖工程人才重要交流平台的業界地位。本屆大會匯聚來自全球最具創新力企業的業界巨擘及企業領袖,陣容空前,包括 Microsoft、Meta、Replit、Databricks、Glean、Hinge Health、Salesforce、Piramal...

元光科技(02605.HK)發佈2026年中期業績:期內淨虧損大幅收窄,延續經調整盈利

香港2026年8月28日 /美通社/ — 以時序數據分析和 AI 技術為核心能力的公交信息服務商 MetaLight Inc.(「元光科技」、「MetaLight」或「公司」;香港聯交所股票代碼:02605),今日發佈截至2026年6月30日止六個月(「報告期」)的2026年中期業績。2026年中期業績摘要總收入約為人民幣92.0百萬元,同比下降約5.1%;收入下降主要反映移動互聯網市場競爭加劇、為改善產品體驗而作出的商業化安排調整。毛利約為人民幣68.7百萬元,同比下降約9.3%;毛利率約為74.6%。報告期內淨虧損約為人民幣5.0百萬元,較2025年同期約人民幣125.5百萬元大幅收窄;經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)(1) 約為人民幣13.1百萬元,同比下降約53.6%。經調整淨利潤下降主要由於收入輕微下降及階段性組織與人員結構優化產生較多離職補償開支。同期,車來了平台累計用戶約354.1百萬名,較2025年末增長約6.1%,報告期內平均月活躍用戶約32.0百萬名,同比增長約6%;於六個主流應用商店的平均評分於2026年6月較同年1月提升約8.4%。元光科技董事會主席兼首席執行官孫熙博士表示:「2026年上半年,公司在繼續聚焦核心業務、鞏固車來了產品及用戶基礎的同時,持續拓展公共交通數據及技術能力的應用邊界,穩步推進TransitNow本地化驗證、Robobus運營保障平台研發及人工智能相關實踐。本期錄得淨虧損較去年同期大幅收窄,主要由於去年同期確認的可轉換可贖回優先股公允價值虧損及上市相關開支於本期不再發生。車來了的用戶規模和活躍度繼續增長,反映核心產品需求基礎保持穩固。公司將繼續在改善產品使用體驗與提升商業化效率之間保持審慎平衡,並以產品及服務價值推動核心業務改善。TransitNow和Robobus運營保障平台均建立在公司既有的公共交通數據及技術積累之上;人工智能相關工作則從產品研發和業務協作切入。我們認為,能力的延伸不只體現在產品進入更多市場和應用場景,也體現在技術能否沉澱為更高效的組織工作方式。公司持續推進AI原生組織建設,將AI-Agent融入研發、測試及相關工作流程,並把經驗證的方法和能力逐步遷移至核心業務。人工智能與教育的結合及相關產業投資仍處早期階段,公司將以實際需求、驗證結果及商業可行性為依據配置資源,並以長期競爭力和股東價值作為最終衡量標準。展望下半年,公司將繼續鞏固車來了產品及用戶基礎,並在現有能力和資源基礎上審慎推進業務及市場拓展。我們將以可核對的階段性成果作為評估依據,在改善核心業務的同時驗證新的發展方向,並及時和坦誠地與股東溝通公司的實際進展。」2026年中期財務回顧收入本集團的收入由截至2025年6月30日止六個月的約人民幣97.0百萬元減少至截至2026年6月30日止六個月的約人民幣92.0百萬元。其中,移動廣告服務收入約為人民幣89.5百萬元,同比下降約5.0%;數據技術服務收入約為人民幣2.5百萬元。收入減少主要反映移動互聯網市場競爭加劇,以及本集團為降低廣告展示對用戶的干擾及改善產品使用體驗,階段性調整部分廣告位及展示頻次所產生的影響,導致相關收入減少約人民幣4.7百萬元。相關展示頻次於報告期內逐步趨於平穩。毛利及毛利率毛利由截至2025年6月30日止六個月的約人民幣75.7百萬元減少約9.3%至截至2026年6月30日止六個月的約人民幣68.7百萬元。毛利率由截至2025年6月30日止六個月的約78.1%下降約3.5個百分點至截至2026年6月30日止六個月的約74.6%。毛利及毛利率下降主要由於銷售成本增加;期內銷售成本由約人民幣21.3百萬元增加約人民幣2.0百萬元至約人民幣23.3百萬元,佔收入的比例由約22.0%上升至約25.4%,主要反映跨網絡廣告費及服務器租賃成本增加。銷售開支銷售開支由截至2025年6月30日止六個月的約人民幣18.7百萬元輕微增加至截至2026年6月30日止六個月的約人民幣18.8百萬元。主要由於營銷人員成本略有增加。行政開支行政開支由截至2025年6月30日止六個月的約人民幣38.0百萬元下降至截至2026年6月30日止六個月的約人民幣30.4百萬元,主要由於上年同期產生一次性上市開支,而本期間並無有關開支所致。研發開支截至2026年6月30日止六個月,研發開支約為人民幣24.8百萬元,較去年同期增加約人民幣3.2百萬元,主要由於研發人員成本增加所致。報告期內虧損及經調整淨利潤本期錄得淨虧損約人民幣5.0百萬元,較去年同期約人民幣125.5百萬元大幅收窄,主要由於去年同期確認的可轉換可贖回優先股公允價值虧損及上市相關開支於本期不再發生。經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)(1) 約為人民幣13.1百萬元,較去年同期約人民幣28.2百萬元下降約53.6%。相關變動主要由於收入輕微下降,以及本集團於報告期內推進階段性的組織及人員結構優化而產生較多離職補償開支。相關階段的調整已於報告期內基本完成,相關離職補償開支亦主要集中於報告期內。現金狀況截至2026年6月30日,本集團的現金及現金等價物約為人民幣40.9百萬元,定期存款約為人民幣175.8百萬元。報告期內,本集團經營活動所用現金淨額約為人民幣4.0百萬元。附註:(1) 本集團將「經調整淨利潤」(非國際財務報告準則計量)定義為期內利潤或虧損,經調整後排除以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債公允價值虧損、上市開支、出售股權投資虧損、以公允價值計量的股權投資公允價值變動損益、一次性的對外捐贈開支及以權益結算的股份支付開支對損益的影響。2026年中期業務回顧報告期內,本集團繼續以實時公交信息服務為核心,重點鞏固產品及用戶基礎,並持續拓展公共交通數據及技術能力的應用邊界。在核心業務之外,相關能力正逐步延伸至 TransitNow、需求響應公交及面向自動駕駛公交(Robobus)的運營保障平台等方向;人工智能相關工作包括 AI 技術儲備、AI原生組織建設及人工智能創業投資基金。上述方向處於不同發展階段,本集團將根據實際進展、產品效果、資源投入及商業可行性審慎推進。在核心業務方面,面對移動互聯網市場競爭加劇,本集團將穩固車來了的產品及用戶基礎作為現階段的經營重點。結合外部反饋及產品體驗評估,為降低廣告展示對用戶的干擾及改善產品使用體驗,本集團階段性調整部分廣告位及展示頻次,相關展示頻次於報告期內逐步趨於平穩。同期,車來了於六個主流應用商店的平均評分於2026年6月較同年1月提升約8.4%。截至2026年6月30日,本服務按統一去重口徑覆蓋484個城鎮;累計用戶約354.1百萬名,較2025年末增長約6.1%;報告期內平均月活躍用戶約32.0百萬名,同比增長約6%。在境外業務方面,TransitNow 於2026年4月中旬在iOS及安卓平台推出,目前已在新加坡、香港、墨爾本、悉尼、布里斯班、吉隆坡及其他支援城市上線。TransitNow由本集團原Busio業務延續並升級而來,採用為境外業務專門搭建的獨立技術架構,既有用戶在遷移過程中的使用銜接得以保留。境外業務目前仍處於早期推廣及本地化驗證階段,本集團將持續觀察產品使用、數據接入及市場反饋,並據此完善產品及運營安排。在公共交通應用場景方面,本集團持續拓展公共交通分析平台及需求響應公交等服務。目前,需求響應公交已在國內20餘個城市落地,覆蓋60餘個服務區域,累計服務訂單超過千萬次;報告期內本集團並參與交通運輸部科學研究院《需求響應公交技術與服務指南》的研究及內容編寫。在自動駕駛公交(Robobus)方向,本集團將自身定位為賦能公交運營企業完成Robobus運營轉型的技術服務商,並圍繞車輛運行監控、異常事件處置支持及運營分析等場景,開展Robobus運營保障平台的設計與研發,目標是形成面向實際運營場景的底層數據智能及決策支援能力。該方向仍處於早期階段,後續進展取決於產品驗證、合作協議、監管要求及商業可行性等因素。在人工智能能力建設方面,本集團持續推進研究創新及實際產品應用。一篇由本集團參與的公交到站預測論文經同行評審入選 KDD 2026 Applied Data Science Track,相關方法已應用於車來了的到站預測服務。在車來了服務的兩座城市、為期一週的線上驗證中,該方法在預測效果基本持平的情況下,使存儲佔用下降約90%、CPU佔用下降約25%。本集團亦持續推進 AI原生組織建設,並深化 AI-Agent 在研發、測試及相關工作流程中的應用;相關工作仍處於持續驗證及迭代階段。在人工智能投資方面,本集團參與設立的人工智能創業投資基金已完成私募投資基金備案並進入項目篩選階段,截至2026年6月30日已完成一個投資項目。本集團將根據基金運作及項目進展審慎推進相關工作。未來展望展望2026年下半年,本集團對移動廣告市場的短期走勢保持審慎。在核心業務方面,下半年的重點是在穩固車來了的產品及用戶基礎、持續改善產品使用體驗的前提下,審慎提升變現效率並優化收入結構。本集團將通過人工智能演算法優化廣告庫存的定價策略與投放精準度,擴大程式化廣告平台合作網絡,開拓長尾廣告主,逐步改善客戶結構與收入結構。數據技術服務方面,本集團將在綜合考量交付資源匹配及商業回報的基礎上審慎承接項目,並探索提升相關收入的貢獻。在用戶側,車來了將繼續深耕三線及以下城市市場,並隨備案進度逐步開放自然語言交互等功能,推進產品向智慧出行助手演進。公交出行的真實需求長期存在,產品及服務價值仍是核心業務改善的基礎。在新業務方面,本集團將根據實際驗證結果及資源投入,有節奏地推進TransitNow的本地化運營及市場拓展,繼續推進...

先健科技公布2026年中期業績

深圳2026年8月28日 /美通社/ — 2026年8月28日,領先的心腦血管及外周血管介入醫療器械企業——先健科技公司(「本公司」或「先健科技」,股份代號:1302.HK)及其附屬公司(統稱「本集團」)公佈截至2026年6月30日止六個月(「報告期」)的未經審核綜合業績。報告期內,本集團實現營業收入約人民幣600.8百萬元;報告期內,本集團實現毛利約人民幣465.9百萬元;毛利率約77.5%,同比增長3.9個百分點。剔除若干非經常性項目,歸母淨利潤約為人民幣114.8百萬元;於2026年6月30日,本集團的現金及現金等價物約為人民幣953.8百萬元,較2025年12月31日增加約32.6%。 註釋: 上述非經常性項目包括:1)按公平值計入損益的金融資產之其他虧損;2)以股份為基礎的付款開支;3)與涉及董事會已決議不予推進的北京華醫聖傑科技有限公司股權有條件收購及發行可換股債券的擬進行交易有關的交易費用。國內市場積極應對挑戰,海外業務收入持續攀升2026年上半年,本集團深度聚焦全球未被滿足的臨床需求,持續釋放品牌、專利、渠道、臨床註冊及全球化運營的協同效應,憑藉日益豐富和不斷完善的創新產品組合及專業學術服務,持續夯實長期增長基礎。中國內地市場是本集團的發展根基,亦是本集團最大的市場。報告期內,來自中國內地市場的銷售額佔本集團總收入的權重約為69.6%。本集團的全球化發展步伐持續向前邁進。報告期內,本集團海外銷售額較去年同期增長約4.1%(以美元計約8.2%)。亞洲(不包括中國內地)和歐洲為本集團最大的兩個海外市場,銷售額分別佔本集團總收入的約10.3%及約12.6%。立足長遠發展,深耕核心業務結構性心臟病業務:本集團結構性心臟病業務產品組合多元化,主要包括左心耳封堵器及三代先天性心臟病封堵器,通過差異化的產品策略滿足不同的市場需求。於報告期內,本集團結構性心臟病業務貢獻的銷售額約為人民幣200.1百萬元。持續的技術創新和產品迭代升級將進一步豐富本集團結構性心臟病業務的產品組合,並將持續優化本集團結構性心臟病系列產品於全球市場的銷售佈局。外周血管病業務:本集團外周血管病業務所提供的產品主要包括腔靜脈濾器、胸主動脈覆膜支架、腹主動脈覆膜支架、髂動脈分叉支架、主動脈覆膜支架系統、主動脈弓支架系統及胸腹主動脈覆膜支架系統。於報告期內,本集團外周血管病業務錄得銷售額約為人民幣400.7百萬元,同比上升約2.3%。其中,銷售覆膜支架所產生的收益增加約2.9%,而銷售腔靜脈濾器所產生的收益增加約2.6%。本集團致力於為海內外患者提供技術領先的外周血管疾病系統性綜合介入器械治療方案,已率先構建全球行業領先的主動脈全腔內介入治療整體解決方案,全面覆蓋腔內重建弓部分支、內臟區分支及髂內動脈三大關鍵技術領域,這賦予了本集團外周血管病業務強大且持久的全球市場競爭力。起搏電生理業務:於報告期內,本集團起搏電生理業務未產生銷售貢獻。牢築研發根基 推進戰略管線本集團堅持以自主創新為全球患者打造具備卓越臨床價值的醫療器械產品。這不僅能夠為患者和醫生帶來更優的疾病治療方案,亦可持續鞏固本集團的核心競爭力。2026年上半年,本集團研發投入(含資本化)為約人民幣167.1百萬元,以持續加強技術創新能力,加速推進新產品的研發及商業化進程,並於報告期內取得以下階段性成果:【獲批註冊】髂動脈覆膜支架系統(包括G-iliac™ Pro髂分叉覆膜支架系統及SilverFlow™ Pro髂內覆膜支架系統)及外周高壓球囊擴張導管已獲得國家藥品監督管理局(NMPA)認證;G-iliac™ 髂動脈分叉支架系統及SilverFlow™ 髂內覆膜支架系統已獲得CE MDR認證;Cera™ 陶瓷膜卵圓孔未閉封堵器、CeraFlex™ 陶瓷膜卵圓孔未閉封堵器、FuStar™ 可調彎鞘、SeQure™ 管腔抓捕器、SteerEase™ 輸送鞘成功由CE MDD認證轉換為CE MDR認證;【註冊審批中】Cera™陶瓷膜卵圓孔未閉封堵器、Yuranos™Pro腹主動脈覆膜支架系統及束縛型外周球囊導管等正在中國註冊審批中; 主動脈覆膜支架系統(包括Ankura™ Pro主動脈主體覆膜支架系統及Longuette™主動脈分支覆膜支架系統)、Fitaya™腔靜脈濾器系統、Futhrough™大動脈覆膜支架球囊導管、Yuranos™腹主動脈覆膜支架系統、胸腹主動脈覆膜支架系統(包括G-Branch™胸腹主動脈主體覆膜支架系統、SilverFlow™ PV外周血管覆膜支架系統、G-Branch™ AE主體延長支架系統、G-Branch™ AAA分叉型主體支架系統及G-Branch™ IE骼延長支架系統)及主動脈弓支架系統(包括Ankura™ Plus主動脈弓主體支架系統及CSkirt™主動脈弓分支支架系統)正在CE認證中;【提交註冊申請】IBS...

順豐同城2026年上半年戰略引領業績再攀高峰

深耕多元場景夯實業務底盤 以AI與無人配送打開新局面收入再創新高實現健康增長 經調整淨利潤增長七成達2.66億元業績亮點收入再創新高,至約人民幣11,739.5百萬元,同比增長14.7%毛利約人民幣823.2百萬元,同比增长20.9%;毛利率為7.0%,同比提升0.3個百分點本公司擁有人應佔淨利潤為約人民幣349.3百萬元,同比增長154.9%,超過2025年全年水平,連續突破歷史新高;淨利率達3.0%,同比提升1.7個百分點; 經調整淨利潤達到人民幣 265.8百萬元,增速達70.8%;經調整淨利潤率為2.3%,同比提升0.8個百分點同城配送服務訂單量同比增長超30%,收入錄得約人民幣7,188.9百萬元,同比上升24.4%,其中,面向商家的同城配送收入約人民幣5,722.3百萬元,同比增長28.1%;面向消費者的同城配送收入約人民幣1,466.7百萬元,同比增長11.8%最後一公里配送服務收入約為人民幣4,550.6百萬元,同比增長2.1%截至2026年6月30日止12個月,平台上的活躍商家規模達到了123萬,同比增長44%;活躍消費者規模持續擴大,達到2,703萬人2026年上半年,平台月活騎手數同比增長20%,豐富多元的業務場景為騎手帶來更多樣化的收入機會 ,中高收入水平騎手数同比增長17%,保持穩步提升2026年上半年,平台無人車網絡運營無人車規模超過1,000台,已覆蓋全國124個城市,月均活躍行程數超6萬趟,未來持續擴張的無人配送網絡將作為現有運力的重要補充及創新引擎截至2026年6月30日,集團持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為人民幣1,279.9百萬元和人民幣1,174.1百萬元香港2026年8月28日 /美通社/ — 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司(「順豐同城」或本「集團」;股份代號:9699.HK)公佈截至2026年6月30日止六個月(「報告期間」或「上半年」)未經審核的中期業績。於報告期間,集團收入和單量規模健康增長,盈利質量穩步提升,收入同比增長14.7%至約人民幣11,739.5百萬元;毛利同比增長20.9%至約人民幣823.2百萬元;毛利率為7.0%,同比提升0.3個百分點。期內,本公司擁有人應佔淨利潤約人民幣349.3百萬元,同比增長154.9%;經調整淨利潤達到人民幣 265.8百萬元,增速達70.8%;財務表現再創新高,有賴於:(i)餐飲外賣及即時零售需求保持韌性,報告期間同城配送服務訂單量同比增長超30%,驅動收入規模提升;(ii)中立開放的第三方獨特定位和全場景、全品類的服務能力讓我們和多層次客戶保持良好合作關係;及(iii)規模效應進一步提升、優化投入策略、精益化骑手底盤運營和AI技術應用帶動前端獲客、網絡運營到後台投入全鏈協同提質增效,實現毛利率改善,带動利潤有效釋放。2026年上半年,集團現金流狀況良好。截至2026年6月30日,集團持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為人民幣1,279.9百萬元和人民幣1,174.1百萬元,財務狀況穩健,資金儲備充裕,運營發展維持良好健康態勢。順豐同城管理層表示:「2026年上半年,我們持續深耕本地生活服務行業,在高質量發展的行業趨勢下,夯實作為獨立開放第三方平台的市場定位,發揮全場景、全品類、全時段、全距離、全渠道的服務能力,持續為商家、消費者和流量平台提供優質便捷的即時配送服務。我們繼續在業務規模增長、網絡效率優化與各業務場景生態協同上做投入,持續作為城市基礎設施深化價值創造。」把握即時零售行業趨勢鞏固品牌競爭優勢,多場景多品類業務提速增長報告期間,順豐同城的同城配送服務收入同比增長24.4%至人民幣7,188.9百萬元,主要有賴於:(i) 依托全場景、全品類服務能力,把握餐飲外賣及即時零售行業滲透率持續提升趨勢,報告期內餐飲外賣收入保持積極增長,以商超為代表的非餐核心品類收入快速提升,帶動整體收入規模健康增長;(ii) 順應渠道多極化、品牌連鎖化率提升等行業趨勢,發揮獨特中立開放第三方市場定位優勢,以優質穩定的履約服務成為各大頭部客戶首選第三方即時配送服務商之一,報告期內各大頭部客戶合作收入快速增長;(iii) 業務規模穩步擴張,年度活躍商家及消費者規模擴大;(iv) 繼續深耕下沉市縣,加強縣域覆蓋,2026 年上半年縣域收入規模同比實現快速增長;(v) 持續迭代一對一獨享專送服務,滿足同城即時配送高端需求,報告期內獨享專送服務單量實現翻倍增長;及 (vi) 持續推進與順豐集團生態協同,加速滲透企業及個人用戶同城快遞提速需求。差異化服務廣泛滲透多元業務場景,精細運營帶動優質客戶收入貢獻佔比持續提升,活躍商家規模增長44%面向商家的同城配送收入增長28.1%至5,722.3百萬元2026年上半年,集團服務商家規模持續增長,客戶結構健康,面向商家的同城配送服務實現收入人民幣5,722.3百萬元,同比增長28.1%,呈現強勁成長勢能。在持續擴大合作商家規模、深度拓展優質客戶合作的基礎上,集團持續完善品類矩陣、積極滲透下沉市場,以靈活彈性的全國性運力網絡為客戶交付了高質量的履約表現,多個頭部客戶合作市佔率保持領先且持續提升,報告期內新增合作門店超4,300家。集團不斷深化與品牌客戶的運營協同,向客戶提供如門店「清潔打烊」等多元服務,賦能客戶生意增長與運營提效。面向中小商家,運用 AI 智能營銷工具提升獲客效率,擴大合作商戶規模,豐富合作商家類型。同時,集團積極深化與各大流量平台的合作,針對平台多元化需求提供差異化即時配送服務,同時協同探索本地生活新機遇。截至2026年6月30日止12個月,平台上的年活躍商家規模達到123萬,同比增長44%。其中,頭部客戶增長勢頭強勁,合作連鎖品牌數量穩增,優質客戶收入貢獻佔比持續提升。場景覆蓋方面,集團依托全場景能力,圍繞核心行業及品類優化產品及服務。在餐飲場景,積極把握流量渠道多極化、品牌連鎖化率提升與經營效率精益等行業趨勢,以中立開放第三方的獨特市場定位為連鎖餐飲客戶提供多渠道訂單集中化管理及配送服務,助力商家在多渠道佈局到家業務的過程中,實現穩定履約與降本增效的平衡,進一步鞏固合作黏性,報告期內,與多個高潛餐飲品牌合作收入實現快速增長。在零售場景,一方面集團持續迭代「前置倉+同城即時配送」的商超行業解決方案,成功與某國內頭部線上生鮮商超客戶達成合作,前置倉客戶合作收入快速提升,服務覆蓋範圍逐步擴大,報告期內商超行業收入同比增長超50%;另一方面,集團挖掘即時零售下細分場景及品類增長機會,持續拓展連鎖閃電倉客戶,覆蓋更多全時段、高頻次的消費需求,推動網絡融合;報告期內美妝、生鮮等非餐品類實現亮眼增長。地域覆蓋方面,集團為全國超2,400個縣市的商家提供全場景服務,其中下沉縣域覆蓋超1,500個,網絡密度持續提升。在下沉市場,集團作為核心配送合作夥伴賦能連鎖品牌客戶開拓市場,並深度挖掘本土優勢品牌以捕捉業務增量。同時,通過滲透校園、工業園區等封閉場景,持續優化下沉網絡佈局與運營效率。在港澳地區,集團助力連鎖品牌國際化佈局,共建本地化商業模式,進一步拓展和織密全國性即時配送服務網絡。2026 年上半年,集團憑藉靈活彈性的運力網絡,在訂單高峰期、節假日和惡劣天氣下均踐行了對服務質量和履約穩定性的承諾,節假日和惡劣天氣下時效達成率波動不超過3個百分點。報告期內,時效達成率約為95%,3 公里以內訂單的平均配送時長為22分鐘。集團亦持續深化與順豐集團的戰略合作,共同打造「倉儲+轉運+同城即時配送」一體化供應鏈解決方案,通過雙方資源協同與能力整合,客戶能更便捷地選擇合適的物流產品。2026 年上半年,使用同城即時配送服務下單的月結客戶數量保持良好增長,集團與順豐集團共同服務的月結客戶帶來人民幣263.0百萬元的外部增量收入,同比增長26.4%。活躍消費者規模持續擴大,獨享專送服務下沉市場增速亮眼在消費者端,集團持續強化「重要物品急送首選順豐同城」的品牌形象,「幫送、幫取、幫買及幫辦」服務覆蓋生活幫忙、醫療健康、商務代辦等個人生活及工作場景,為消費者提供行業一流的專業即時履約服務。2026年上半年,來自消費者的同城配送收入為人民幣1,466.7百萬元,同比增長11.8%。收入增長主要源於集團持續優化獲客策略、拓展獲客渠道,基於不同渠道的用戶實施精細化運營,渠道營銷效率與用戶觸達能力進一步提升;同時,集團強化用戶心智及黏性,老客戶複購強勁;獨享專送服務滿足更多高價值個人用戶的同城配送需求,相關產品收入及單量快速提升;集團亦持續推進與順豐集團的生態融通,加速轉化個人用戶同城快遞提速需求。報告期內,集團進一步加深對消費者的理解,主動捕捉市場機會。獨享專送服務覆蓋城市數量穩步提升,下沉市場增速亮眼。品類層面,蛋糕、鮮花、生鮮等高價值品類的獨享專送服務收入均實現高雙位數增長。集團持續推進漢服租賃、行李寄遞等文旅場景近場服務,並通過渠道合作及集團生態協同,逐步推進同城範圍內短距離個人快遞以即時配送形式滲透,滿足用戶對於同城快遞的提速需求。通過與現有商圈融合,提升服務能力,報告期內,0–6km「小時達」滲透率持續提升,收入穩健增長。截至2026年6月30日止12個月,集團活躍消費者規模逾2,703萬人。依托靈活彈性運力網絡,積極開拓最後一公里配送新客戶群2026年上半年,集團最後一公里配送服務的收入為人民幣4,550.6百萬元,較去年同期增長2.1%,主要得益於:(i)持續推進與順豐集團多場景合作,除了在派件環節持續推進深度合作外,攬收和同城轉運的支持服務收入實現健康增長,攬收滲透率穩步提升;(ii)積極承接順豐集團經濟網絡建設需求,以靈活彈性運力網絡助力客戶降本增效,通過打造標杆城市爲全國範圍內經濟網搭建打下堅實基礎,推動雙方網絡生態協同發展;(iii)電商場景需求保持韌性,在618電商大促等快遞高峰期,彈性運力發揮出削峰填谷的調節作用,保障了履約質量,報告期內電商場景最後一公里收入保持健康增長;及(iv)積極開拓非順豐集團的最後一公里配送客戶群,滿足市場對冷鏈、大件等專業化產品及四輪配送等定制化運力矩陣日益多元化的需求,為業務增長提供了新動能。強化福利關懷投入、完善培養機制,騎手規模及活躍度持續提升2026年上半年,騎手規模及活躍度增長良好,月活騎手數同比增長20%,集團豐富多元的業務場景吸引更多騎手加入,同時亦為騎手帶來更多樣化的收入機會,報告期內,中高收入水平騎手數同比增長17%,保持穩步提升。集團持續加大福利關懷資源投入,累計舉辦線下關懷活動逾9,500場,深化推進「委屈關懷金」並擴大覆蓋範圍;通過AI 技術對「騎士學院」課程平台進行迭代升級,實現個性化課程精準推薦,提升培訓效率,縮短新手騎手技能爬坡週期,助力其快速完成首單配送,同時增強騎手黏性與長期留存率。「AI+無人」戰略全面縱深推進,優化創新現有騎手網絡,驅動運營效率及服務品質提升上半年,集團全面推動「AI+無人」戰略落地,積極擁抱AI帶來的技術變革,並持續深化智慧物流與無人配送技術在多元化商業場景中的規模化應用,以技術賦能業務核心驅動運營效率提升及成本優化。集團持續迭代城市物流系統(「CLS」),基於大數據分析和AI算法,系統不僅能有效預測訂單波動,更能深度融合商圈特性、騎手行為與實時市場動態,通過拼單策略優化和模型創新,實現訂單與運力在複雜網絡中的更優匹配。在AI方面,集團完成了全場景智能體體系構建,深度賦能核心業務鏈路,並積極推動AI在組織效能側的全方位提效。面向商家和消費者,集團完成與微信「小微」、支付寶「阿寶」等主流 AI Agent 的對接,實現了「一句話下單」的語音交互流程。該服務支持用戶通過語音直接調用跑腿服務,或通過AI調用商家小程序並由順豐同城完成履約配送,實現...

快訊/屏東汽車回收廠大火!「烈焰竄天」警消搶救中

【Lai傳媒、記者爆料網 金東天/屏東報導】屏東縣萬丹鄉廣志街今(28)日晚間驚傳火警,一間汽車回收廠突然竄出猛烈火勢,大量火舌直衝天際,火光照亮夜空,現場黑煙瀰漫,遠處民眾也能明顯看見火勢,相當驚人。  據了解,火警發生後,現場火勢迅速延燒,除了熊熊烈焰不斷竄出,更不時傳出疑似爆炸的巨大聲響,研判可能與廠內報廢車輛、油料或輪胎等物品有關,詳細起火原因還有待進一步釐清。標籤: 合作媒體賴傳媒

Breaking

快訊/台中西區大客車撞新加坡籍婦人 送醫搶救2天不治、駕駛涉過失致死

【Lai傳媒、記者爆料網/張哲維/台中報導】台中市西區自由路與民生路口16日上午發生營業大客車與行人碰撞事故,遭撞的新加坡籍婦人送醫搶救後,今(18)日上午宣告不治。警方已報請檢察官辦理刑事相驗,並依過失致死罪嫌將駕駛移送偵辦。警方後續已報請臺灣臺中地方檢察署辦理刑事相驗,並依過失致死罪嫌移請偵辦,詳細事發經過及相關責任仍待進一步調查釐清。警方也已通報新加坡駐台相關單位,將全力協助死者家屬處理後續事宜,並持續配合檢察機關調查。標籤: 合作媒體賴傳媒

台61線清水段4車事故!休旅車追撞聯結車 40歲駕駛受困OHCA送醫

【Lai傳媒、記者爆料網/張哲維/台中報導】台中市消防局於晚間6時37分接獲通報,台61線北上147.1公里、清水區路段發生車禍,疑似有人受困,立即派遣清水、大安及梧棲分隊,共出動3輛消防車、2輛救護車及14名消防人員前往救援。救援人員抵達後,發現休旅車駕駛受困,隨即使用破壞器材破壞車體,並於晚間7時17分協助駕駛脫困。傷者為年約40歲男性,臉部受有外傷,當時已呈現OHCA狀態,救護人員持續給予急救處置,於晚間7時23分送往大甲光田醫院搶救。消防局初步了解,事故疑為休旅車追撞前方聯結車後,造成另輛自小客車與大型重機發生擦撞;重機騎士並未受傷,現場確認僅休旅車駕駛一人送醫。詳細事故經過及肇事原因,仍待警方進一步調查釐清。標籤: 合作媒體賴傳媒

快訊/高雄人倫悲劇「嬤被刺20多刀」!19歲孫子遭聲押

【Lai傳媒、記者爆料網 金東天/高雄報導】《Lai傳媒/記者爆料網》今(17)日獨家報導,高雄鳳山昨(16)日晚間驚傳家庭悲劇!19歲曾姓男大生疑因不堪長期照顧84歲臥床黃姓阿嬤的壓力,持水果刀朝阿嬤身體猛刺20多刀,造成黃婦多處刀傷,緊急送醫搶救。案情最新進度曝光,曾男今(17)日遭警方移送高雄地檢署偵辦,檢方訊問後認定涉犯殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌重大,且有滅證及再犯之虞,已向高雄地方法院聲請羈押。  高雄地檢署表示,曾男於16日晚間在高雄市鳳山區住處內,因不堪照顧祖母黃婦的壓力,持水果刀朝黃婦身體刺20多下,導致黃婦受有多處刀傷,目前仍送醫救治。警方今天將曾男解送地檢署後,由檢察官指揮偵辦,經檢察官訊問並勾稽相關事證後,認曾男涉犯殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌重大,且有相當理由認為有滅證及再犯之虞,因此向高雄地方法院聲請羈押。 警方昨晚10時41分接獲報案,據了解,當時正在值大夜班的曾父透過家中監視器察覺異狀,立即報警求助。警消趕抵現場時,黃婦躺在床上、腹部出血但意識清楚;曾男則倒臥在住家浴室內,意識不清,救護人員隨即將祖孫分送醫院。 黃婦送醫後接受手術,目前暫無生命危險,仍住院休養;曾男經醫療處置後並無大礙,凌晨出院後遭警方帶回偵辦。 據了解,黃婦年事已高,今年8月中旬曾因跌倒受傷住院,返家後仍有長期照護需求。曾男就讀大學,開學後課業增加,加上家中照顧人力有限,長時間承擔照顧臥床阿嬤的工作,疑似因照護壓力逐漸難以負荷,最終釀成這起家庭悲劇。 不過,衛生局表示,黃婦住院期間院方即透過出院準備計畫評估長照需求,出院後也依失能程度及實際照顧情況,陸續銜接居家照顧、專業服務、喘息服務及輔具等長照資源。黃婦後續因身體不適再次住院,9月7日出院後銜接居家護理與長照服務,並自9月8日起持續接受居家服務,直到16日案發前均有相關服務介入。 衛生局指出,經查社福資料,黃婦主要照顧者為同住女兒,家庭過去沒有家暴通報及服務紀錄,目前社會局已派社工進一步關懷,後續將依家庭實際需求協助連結照顧及社福資源。標籤: 合作媒體賴傳媒

快訊/台61嚴重車禍!傳有死傷「全線封閉」

【Lai傳媒、記者爆料網 金東天/台中報導】台61線147K(大安二交流道至清水交流道間)今(17)日晚間傳出嚴重車禍,現場除傳出2件車禍外,更傳有死傷,一輛自小客直接撞上聯結車,目前全線封閉處理中,至於詳細情形還有待進一步釐清。標籤: 合作媒體賴傳媒
spot_imgspot_img